기업 내부감사-리스크 관리와 내부통제 거버넌스-(2026.7)

고객평점
저자반도현
출판사항연암사, 발행일:2026/07/15
형태사항p.483 국판:23
매장위치수험서(B2) , 재고문의 : 051-816-9500
ISBN9791155581285 [소득공제]
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책 소개

『기업 내부감사』는 내부감사인이 단순한 감시자에 머무르지 않고, 조직의 전략적 파트너로서 가치를 창출하는 방법을 제시하는 책이다. 기업 현장에서 중요한 쟁점으로 떠오른 법적·제도적 변화를 중심으로 「감사저널」과 언론사에 기고했던 논문들을 모아 엮었다. 특히 2025년 이사의 충실의무 대상을 주주까지 확대한 이른바 ‘센 상법’ 개정이 기업 거버넌스에 미치는 영향을 분석하고, 오스템임플란트 사태와 하이브 사례 등 실제 기업 현안을 통해 이사의 감시의무와 내부통제 시스템 구축의 중요성을 설명한다. 기업의 거버넌스, 리스크, 컴플라이언스를 책임지는 실무자와 경영진이 내부감사의 역할과 책임을 이해하는 데 도움을 주는 이 책은 기업 내부통제와 리스크 관리에 관여하는 이들이 곁에 두고 참고할 만한 실무적 안내서라 할 수 있다.

작가 소개

지은이 : 반도헌

한양대학교를 졸업한 후 성균관대학교에서 석사 학위와 법학전문대학원 법학박사 학위를 취득하였다. 현재 사단법인 한국감사협회 이사 및 감사위원으로 활동 중이며, 한국CIA위원회 부회장을 맡고 있다. 코스닥 상장기업에서 감사책임자(CAE), 감사, 부사장(CFO), 대표이사 등 주요 경영직을 역임하였으며, M&A, 기업공개(IPO, Initial Public Offering)와 역인수합병(RTO, Reverse Takeover) 분야에서 다수의 컨설팅 프로젝트를 수행했다. 국제공인내부감사사(CIA, Institute of Internal Auditors), 경영지도사(중소벤처기업부), CCP(Certified Compliance Professional, 공정경쟁연합회 민간자격) 등 다양한 전문 자격을 보유하고 있다.

목 차

추천사 _ 4

머리말 _ 6

책의 소개 및 개요 _ 10


1. 기업의 본질, 대리인 비용과 거버넌스

Ⅰ. 서론 _ 28

Ⅱ. 기업의 본질론 _ 36

Ⅲ. 결론 _ 70


2. 내부감사(감사, 감사위원회, 내부감사기구)의 법적 지위와 책임

Ⅰ. 서론 _ 80

Ⅱ. 내부감사의 법적 지위와 책임 _ 88

Ⅲ. 감사, 감사위원회의 책임 _ 132

Ⅳ. 내부감사제도 개선안 _ 140


3. 이사의 감시의무, 내부통제 시스템 구축의무와 위반의 효과: 오스템임플란트 사건

Ⅰ. 서론 _ 146

Ⅱ. 선관의무, 감시의무, 내부통제 시스템 구축의무와 법적 책임 _ 155

Ⅲ. 이사회, 경영진, 내부감사인, 준법감시인ㆍ준법지원인 등의 역할과 책임 _ 200

Ⅳ. 결론 _ 206


4. M&A 리스크 관리, 경영판단원칙 그리고 감시의무

Ⅰ. 서론 _ 216

Ⅱ. 내부통제 시스템과 리스크 관리 _ 221

Ⅲ. M&A와 리스크 관리 _ 233

Ⅳ. M&A와 이사의 의무 _ 255

Ⅴ. 기업분할 과정에서 고려되어야 할 리스크 요인 _ 287

Ⅵ. M&A 시 고려하여야 할 리스크와 3선 역할 _ 297


5. ESG 경영, 이해관계자 자본주의와 법적 쟁점: 강원랜드의 기부행위 판례

I. 서론 _ 306

Ⅱ. ESG 공시규제 관련 글로벌 동향 및 회사의 대응방안 _ 315

Ⅲ. 주주자본주의와 이해관계자 자본주의 _ 335

Ⅳ. ESG 경영과 상법상 이사의 의무 _ 345

Ⅴ. 결론 _ 373


6. 모회사와 자회사 간 거버넌스 리스크: 하이브 사례

Ⅰ. 서론 _ 386

Ⅱ. 대기업집단의 기업거버넌스의 문제 _ 395

Ⅲ. 리스크 관리에 취약한 거버넌스 체제 _ 433

Ⅳ. 내부감사 과정의 적법성 준수여부 _ 443

Ⅴ. 여론ㆍ평판리스크 관리 문제 _ 448

Ⅵ. 결론 _ 456


참고문헌 _ 468

찾아보기 _ 479

역자 소개


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